Утверждаю:общим
собранием акционеров ОАО «Изотопные технологии»
_______________________
Протокол №1 от 27.03.2012г.
Годовой отчет
ОАО «Изотопные технологии»
за 2011 год.
Генеральный
директор
Курашкин С.Ю.
«27 »
марта 2012
г.
Главный бухгалтер
Хамитова Т.М.
« 27 »
марта 2012 г.
1
Сведения об обществе
1.1
Полное фирменное наименование общества
Открытое
акционерное общество «Изотопные технологии»
1.2
Юридический и почтовый адрес общества:
620088,
Россия,Свердловская область, г.Екатеринбург ул.Кировградская, 59
1.3
Дата государственной регистрации общества и его основной
государственный номер:
28 июня
2006 года за государственным регистрационным номером 1069673055671, свидетельство 66 №005395432
1.4
Идентификационный
номер налогоплательщика:
6673146100
1.5
Количество акционеров зарегистрированных в реестре на
01.01.11г. 2 (Два) акционера:
№ лицевого счета
|
Акционер
|
Количество акций и вид
|
Номинал акции
|
Сумма
|
Доля в Уставном капитале
|
1
|
Хамитова Татьяна Михайловна
|
90 шт. акции обыкновенные именные, бездокументарные
|
100 рублей
|
95000 рублей
|
90%
|
2
|
ООО «ПРК-Урал»
|
50 шт. акции обыкновенные именные, бездокументарные
|
100 рублей
|
5000 рублей
|
5%
|
|
Итого
|
1000 шт
|
|
100000 рублей
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4
Количество акционеров зарегистрированных в реестре на
01.01.12г. 2(Два) акционера:
№ лицевого счета
|
Акционер
|
Количество акций и вид
|
Номинал акции
|
Сумма
|
Доля в Уставном капитале
|
2
|
Хамитова Татьяна Михайловна
|
90 шт. акции обыкновенные именные, бездокументарные
|
100 рублей
|
95000 рублей
|
95%
|
3
|
ООО «ПРК-Урал»
|
50 шт. акции обыкновенные именные, бездокументарные
|
100 рублей
|
5000 рублей
|
5%
|
|
Итого
|
1000 шт
|
|
100000 рублей
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5
Информация об аудиторе общества:
ООО Аудиторская фирма «Финансовая
экспертиза» г.Екатеринбург
ОГРН 1026602332591; ОРНЗ 10304024657
1.6
Единоличный исполнительный орган общества:
Генеральный
директор
|
Курашкин
Сергей Юрьевич
|
ИНН:
|
666400398230
|
Паспорт
гражданина России
|
Серия
65 06 Номер 255186
|
Выдан:
|
Кировским
РУВД г.Екатеринбурга
|
Дата
выдачи
|
03.08.04
|
Год
рождения:
|
1971
|
Образование:
|
Высшее.
|
Доля
участия в Уставном капитале Общества
|
Указанной
доли не имеет
|
2.Финансово хозяйственная
деятельность общества.
2.1.Характеристика деятельности общества за
отчетный период.
Виды деятельности общества:
Виды деятельности
|
Показания за 2011 год (тыс. руб.)
|
%
|
Предоставление имущества в
арендное пользование
|
375
|
61
|
Продажа имущества
|
240
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
615
|
100
|
Из данной таблицы видно, что
основным видом деятельности является услуги по предоставлению в арендное
пользование имущества - 61 % в общем объёме выручки.
2.2. Счет прибылей убытков.
Тыс.
рублей
№ п/п
|
Показатели
|
Код строки
|
За отчетный период
|
1
|
Выручка (нетто) от
реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных платежей)
|
010
|
615
|
2
|
Себестоимость реализации
товаров, продукции, работ, услуг.
|
020
|
0
|
3
|
Валовая прибыль
|
029
|
615
|
4
|
Коммерческие расходы
|
030
|
-
|
5
|
Управленческие расходы
|
040
|
1003
|
6
|
Прибыль (убыток) от продаж
(стр.010-020-030-040)
|
050
|
(388)
|
7
|
Прочие операционные доходы
|
090
|
1492
|
8
|
Прочие операционные расходы
|
100
|
1577
|
9
|
Прибыль(убыток) до
налогообложения
(стр.050+060-070+080+090-100-130)
|
140
|
(473)
|
10
|
Чистая
прибыль(нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода
|
190
|
(473)
|
2.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и
сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате
налогов и иных платежей и сборов.
Тыс.
рублей
№ п/п
|
Показатели
|
Остатки на начало года
|
Начислено за год
|
Уплачено за год
|
Остатки на конец года
|
1
|
Транспортный налог
|
-14,6
|
5,4
|
14,6
|
-5,4
|
2
|
Налог с дохода физических
лиц
|
- 4,5
|
223,9
|
228,4
|
0
|
3
|
Единый налог 6% с доходов
при УСН
|
+6,7
|
66
|
57,1
|
-2,2
|
4
|
Страховые
взносы в ПФР
|
-4,9
|
132,2
|
137,1
|
0
|
5
|
Страховые
взносы в ОМС
|
0
|
23,6
|
23,6
|
0
|
6
|
Страховые
взносы в ФСС
|
0
|
0,9
|
0,9
|
0
|
7
|
Налог на
прибыль
|
0
|
8,6
|
8,6
|
0
|
8
|
Госпошлина
|
0
|
0,3
|
0,3
|
0
|
|
ИТОГО
|
-17,3
|
460,9
|
470,6
|
-7,6
|
2.4. Сведения о
размере чистых активов общества
Тыс.руб
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя
|
Код строки
бухгалтерского
баланса
|
На начало
отчетного года
|
На конец
отчетного периода
|
I. Активы
|
|
|
|
1.
|
Нематериальные активы
|
110
|
-
|
-
|
2.
|
Основные средства
|
120
|
1667,5
|
-
|
3.
|
Незавершенное строительство
|
130
|
-
|
-
|
4.
|
Доходные вложения в материальные
ценности
|
135
|
-
|
-
|
5.
|
Долгосрочные и краткосрочные
финансовые вложения <1>
|
140+250-252
|
-
|
-
|
6.
|
Прочие внеоборотные активы
<2>
|
150
|
-
|
-
|
7.
|
Запасы
|
210
|
16,9
|
17,9
|
8.
|
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
|
220
|
-
|
-
|
9.
|
Дебиторская задолженность
<3>
|
230+240-244
|
105,4
|
-
|
10.
|
Денежные средства
|
260
|
694,3
|
31,2
|
11.
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
-
|
-
|
12.
|
Итого активы, принимаемые к
расчету (сумма данных пунктов 1-11)
|
|
2484,1
|
49,1
|
II. Пассивы
|
|
|
|
13.
|
Долгосрочные обязательства по
займам и кредитам
|
510
|
-
|
-
|
14.
|
Прочие долгосрочные обязательства
<4>, <5>
|
520
|
-
|
-
|
15.
|
Краткосрочные обязательства по
займам и кредитам
|
610
|
-
|
-
|
16.
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
54,0
|
7,6
|
17.
|
Задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов
|
630
|
-
|
-
|
18.
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
-
|
-
|
19.
|
Прочие краткосрочные обязательства
<5>
|
660
|
-
|
-
|
20.
|
Итого пассивы, принимаемые к
расчету (сумма данных пунктов 13-19)
|
|
54,0
|
7,6
|
21.
|
Стоимость чистых активов
акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус
итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))
|
|
2430,0
|
41,5
|
2.5. Сведения о
кредиторской задолженности общества
Тыс.
рублей
№ пп
|
Показатели
|
На начало года
|
На конец года
|
1
|
Краткосрочная кредиторская
задолженность, всего
|
54
|
8
|
1.1.
|
В том числе:
Задолженность перед персоналом организации
|
30
|
0
|
1.2.
|
Задолженность перед
государственными внебюджетными фондами
|
5
|
0
|
1.3.
|
Расчеты по налогам и сборам
|
19
|
8
|
1.4.
|
Кредиты
|
|
|
1.5.
|
Займы
|
|
|
1.6.
|
Прочие кредиторы
|
0
|
0
|
2.
|
Долгосрочная кредиторская
задолженность всего:
|
0
|
0
|
2.6. Сведения о дебиторской задолженности общества
Тыс.
рублей
№ пп
|
Показатели
|
На начало года
|
На конец года
|
1.
|
Краткосрочная дебиторская
задолженность,
|
105
|
0
|
2.
|
В том числе:
Покупатели и заказчики
|
93
|
0
|
3.
|
Долгосрочная дебиторская
задолженность
|
0
|
0
|
2.7.Социальные показатели
Тыс.
рублей
№ пп
|
Показатели
|
За отчетный год
|
1.
|
Среднесписочная численность
работников (человек)
|
2
|
2.
|
Затраты на оплату труда
(тыс.рублей)
|
462
|
3.
|
Отчисления на социальные
нужды в том числе:
|
|
3.1.
|
В фонд социального
страхования
|
0,9
|
3.2.
|
В пенсионный фонд
|
124
|
3.3.
|
На медицинское страхование
|
24
|
4
|
Средняя заработная плата
работников
|
19
|
2.8. Расходование прибыли в 2011 г.
Тыс.
рублей
№ пп
|
Статья расходов
|
Размер средств
|
1
|
Нераспределенная прибыль
прошлых лет всего
|
2248
|
2
|
Расходы на социальные цели
|
-
|
Нераспределенная прибыль в
2011 году направлена на выплату
дивидендов.
Финансовое
состояние общества в 2011 году ухудшилось значительно. Убыток от финансовой
деятельности в 2011 году обосновывается значительной суммой амортизации
основных средств и значительным уменьшением объема продаж.